为认真贯彻落实部党组和院党组关于巡察及审计工作要求,做好十九大以来院内《巡察共性问题十条》和《审计共性问题二十条》“后半篇文章”,4月4日下午,品资所组织纪委委员、职能部门负责人召开《巡察共性问题十条》和《审计共性问题二十条》对照检查专项工作动员部署会议,进一步强化思想认识,明确自查整改责任。会议由品资所党委副书记、纪委书记李琼主持。
会议现场
会议传达了经2023年4月4日所党委会审议通过的《关于开展<巡察共性问题十条>和<审计共性问题二十条>对照检查工作的方案》精神,公布了《巡察共性问题十条》和《审计共性问题二十条》对照检查工作领导小组成员名单,部署了工作内容和时间节点,明确了相关问题的责任部门和责任领导。
李琼指出,各相关部门要深化思想认识,高度重视此次对照检查工作,深刻认识理解做好巡察、审计“后半篇文章”的重要意义,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,把部党组和院党组关于巡察及审计工作的部署要求落到实处。
李琼强调,各相关责任领导要认真履行“一岗双责”,强化分管领域排查出来问题的整改力度,严格审核整改措施,逐个问题跟进整改进展情况,对内容有缺项、措施不到位的及时提出工作建议,切实指导分管部门把问题整改到位。
李琼要求,要注重建立长效机制。在日常工作中,各职能部门要强化监管职能,进一步完善内部风险防控机制,紧盯重点领域、关键环节和重要岗位,坚持从严从细从实,将个性问题融入日常监督,巩固巡察和审计成果运用,不断推进单位管理规范化、科学化。